연말정산 시즌이 다가오면 원천세 신고와 환급 신청 방법에 대한 이해가 필요합니다. 본 글에서는 국세청 홈택스를 통해 연말정산 원천세 신고서 작성부터 제출까지의 과정을 상세히 설명하겠습니다.
- 홈택스 접속 및 신고 메뉴 이동
- 홈택스 접속
- 원천세 신고 메뉴 선택
- 원천세 신고 절차
- 정기신고 선택
- 기본정보 입력
- 원천징수 내역 및 납부 세액 입력
- 원천징수 내역 확인
- 환급세액 조정
- 소득 종류 선택 및 신고서 부표 작성
- 소득의 종류 선택
- 신고서 부표 작성
- 환급 신청서 부표 작성
- 환급 신청서 부표
- 기납부세액 명세서 작성
- 최종 제출 및 접수증 출력
- 기납부 세액 조정 확인
- 최종 제출
- 자주 묻는 질문
- 질문1: 연말정산 환급 신청을 위한 준비물은 무엇인가요?
- 질문2: 원천세 신고는 언제까지 해야 하나요?
- 질문3: 환급 금액은 어떻게 확인하나요?
- 질문4: 지방소득세는 어떻게 처리하나요?
- 질문5: 신고서 제출 후 수정할 수 있나요?
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홈택스 접속 및 신고 메뉴 이동
홈택스 접속
먼저, 국세청 홈택스 홈페이지에 접속합니다. 국세청 홈택스에 들어가서 원천세 신고 메뉴로 이동하세요.
원천세 신고 메뉴 선택
상단 메뉴에서 ‘세금신고’를 클릭한 후, 좌측 메뉴에서 ‘원천세 신고’를 선택합니다. 그 다음 ‘일반신고’ 메뉴로 이동하여 신고 종류를 선택합니다.
원천세 신고 절차
정기신고 선택
현재 정기신고 기간이므로 ‘정기신고’를 선택합니다. 해당 알림창의 내용을 확인하여 맞는지 살펴보세요.
기본정보 입력
귀속년도와 원천징수 신고 구분을 입력합니다. 근로소득에 체크한 후, 원천징수 의무자 정보를 입력합니다. 모든 내용을 입력한 후 저장하고 다음 단계로 이동합니다.
원천징수 내역 및 납부 세액 입력
원천징수 내역 확인
직원들의 근로소득 지급명세서와 제출 접수증의 금액이 일치하는지 확인합니다. 연말정산이므로 A04에 인원과 총 지급금액을 입력하고, A06에는 환급할 금액을 마이너스로 작성합니다.
환급세액 조정
필요한 경우 환급세액을 조정하여 입력하고, 조정할 환급세액이 없다면 자동으로 이전에 입력한 금액이 반영됩니다.
소득 종류 선택 및 신고서 부표 작성
소득의 종류 선택
소득의 종류 선택 화면에서 해당되는 내용이 없으면 체크하지 않고 다음으로 이동합니다.
신고서 부표 작성
부표 작성 화면에서는 입력할 내용이 없으므로 저장 후 다음으로 이동합니다. 필요한 경우 오른쪽의 메뉴얼을 참고하여 작성합니다.
환급 신청서 부표 작성
환급 신청서 부표
앞서 입력한 내용을 바탕으로 환급 신청서 부표를 작성합니다. 소득 종류는 근로소득으로, 귀속년월과 지급년도, 인원 및 소득지급액 결정세액을 일관성 있게 작성합니다.
기납부세액 명세서 작성
직원 개인별 기납부 세액을 작성하여 완료합니다.
최종 제출 및 접수증 출력
기납부 세액 조정 확인
기납부 세액의 차이 조정 현황을 확인하고, 차이가 있다면 사유를 선택해 내용을 작성합니다.
최종 제출
환급받을 은행을 선택하고 계좌번호를 입력한 후, 신고서를 최종 제출합니다. 제출 후에는 접수증을 출력하여 보관합니다.
자주 묻는 질문
질문1: 연말정산 환급 신청을 위한 준비물은 무엇인가요?
환급 신청을 위해서는 근로소득 지급명세서와 제출 접수증이 필요합니다.
질문2: 원천세 신고는 언제까지 해야 하나요?
원천세 신고는 정기신고 기간에 맞춰야 하며, 보통 매년 1월에 진행됩니다.
질문3: 환급 금액은 어떻게 확인하나요?
환급 금액은 원천징수세액 환급 신청서 부표 작성 시 확인할 수 있으며, 신고 후 결과는 홈택스에서 확인 가능합니다.
질문4: 지방소득세는 어떻게 처리하나요?
지방소득세는 원천세 환급 이후에 따로 신고하므로, 연말정산 신고 시에는 신경 쓰지 않아도 됩니다.
질문5: 신고서 제출 후 수정할 수 있나요?
신고서 제출 후 수정이 필요할 경우, 수정신고를 통해 가능합니다. 하지만 기한 내에 신청해야 합니다.